O czym pamiętać przed rozliczeniami podatku w Norwegii?

19.01.2025

Czas płynie nieubłaganie, co oznacza, że przed nami rozliczenia podatku za kolejny rok. Już od 13.03.2025 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń, czyli Skattemelding. Co oznacza ten moment? Oznacza to, że od tego dnia w obowiązku każdego podatnika będzie sprawdzenie swojego rozliczenia, naniesienie ewentualnych zmian oraz wnioskowanie o ulgi podatkowe. O czym zatem należy pamiętać do tego momentu? Sprawdź, o jaki sprawy urzędowe zadbać oraz co przygotować do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeń podatku w Norwegii.

Czas płynie nieubłaganie, co oznacza, że przed nami rozliczenia podatku za kolejny rok. Już od 13.03.2025 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń, czyli Skattemelding. Co oznacza ten moment? Oznacza to, że od tego dnia w obowiązku każdego podatnika będzie sprawdzenie swojego rozliczenia, naniesienie ewentualnych zmian oraz wnioskowanie o ulgi podatkowe. O czym zatem należy pamiętać do tego momentu? Sprawdź, o jaki sprawy urzędowe zadbać oraz co przygotować do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeń podatku w Norwegii.

Aktualizacja adresu korespondencyjnego

Istnieją główne dwa powody, które powinny przedstawić dlaczego aktualizacja adresu do korespondencji w Norwegii jest ważna. Po pierwsze, nie każda osoba ma możliwość logowania się na norweskie strony urzędowe i może otrzymać wstępne rozliczenie podatkowe wyłącznie pocztą tradycyjna. Co to oznacza? Jeżeli Skatteetaten nie będzie posiadało Twojego aktualnego adresu do korespondencji, możesz nie otrzymać Skattemelding. Tym samym przez brak złożenia rozliczenia możesz odpowiadać za błędnym w nim zawarte oraz nie będziesz wiedział czy otrzymasz zwrot czy będziesz musiał dopłacić do podatku.

Drugi, równie istotny powód to fakt, że nie każda osoba, ma zarejestrowany w Skateetaten numer konta do zwrotu. Jeżeli jesteś jednym z nich i będzie przysługiwać Ci zwrot z podatku, możesz otrzymać pieniądze do odzyskania w formie czeku. Jeżeli nie otrzymasz go na czas z powodu błędnego adresu, może on stracić ważność, a Ty nie otrzymasz zwrotu.

 

Uwaga!
Jeżeli posiadasz dokumentację do rozliczenia po polsku, niezbędne jest ich tłumaczenie. W przypadku kontroli będziesz musiał przedstawić tłumaczenie, wraz z oryginałami w języku polskim.

 

 

Rejestracja numeru konta do zwrotu

Jak wcześniej zostało wspomniane nie każda osoba, ma zarejestrowany numer konta do zwrotu podatkowego. Powinieneś pamiętać, aby zrobić to do momentu złożenia przez siebie rozliczenia podatkowego. Dzięki temu unikniesz konieczności poszukiwania miejsca, w którym zrealizujesz czek oraz będziesz mógł cieszyć się pieniędzmi z podatku nawet w ciągu kilki dni od dnia otrzymania wyniku rozliczenia. Pamiętaj! Możesz zarejestrować zarówno polski jak i norweski numer konta!

 

Ważne!
Nie ma ograniczeń lat co do rozliczenia się jako pendler! Jeżeli pracujesz w Norwegii i regularnie podróżujesz do rodziny/mieszkania w Polsce, co roku masz prawo korzystać z ulg podatkowych pendlera!

 

 

Przygotuj dokumenty potwierdzające prawo do ulg podatkowych

Istnieją plotki, które mówią o tym, że pendlerem możesz być przed 2 lata lub takie, że osoby, które mieszkają na stałe w Norwegii, nie mają prawa do żadnych ulg podatkowych. Informacje te krążą co roku i niestety wprowadzają w błąd. Przedstawiamy zatem o jakie ulgi podatkowe możesz się ubiegać oraz jakie dokumenty musisz przygotować.

 

Ulga podatkowa Rodzaj dokumentu potwierdzający prawo do ulgi podatkowej Kto może wnioskować?
Odliczenie kosztu dojazdów do pracy Brak dokumentacji Każda osoba pracująca w Norwegii, która ponosiła koszty związane z dojazdem do pracy
Odliczenie podróży do Polski Potwierdzenia podróży w formie kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji (faktury nie są akceptowane) Pendler
Odliczenie kosztu ponoszonego za najem i prąd w Norwegii Potwierdzenia przelewów opłat za mieszkanie, umowa najmu mieszkania w Norwegii lub odcinki z pensji potwierdzające potrącenia opłat z wynagrodzenia Pendler, który pracuje i mieszka w określonej kommune maksymalnie 2 lata
Odpis rodzicielski Zaświadczenie z placówki, zawierające dane dziecka, kwotę poniesioną w danym roku podatkowym, rodzaj i częstotliwość zajęć Każda osoba pracująca w Norwegii, która ponosiła koszty związane z pobytem swojego dziecka w żłobku, przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych (dziecko poniżej 12 roku życia)
Odpis odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce Zaświadczenie z banku zawierające informacje o rodzaju kredytu, kredytobiorcach oraz łącznej kwocie opłaconych odsetek od kredytu w roku, którego dotyczy rozliczenie Osoba mieszka na stałe w Norwegii i posiada kredyt hipoteczny w Polsce oraz osoba, która tymczasowo pracuje w Norwegii i jej roczne dochody z Norwegii stanowią 90% łącznych dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy rozliczenie
Odliczenie diet Brak wymaganej dokumentacji Kierowcy TIRów, pracownicy mieszkający w miejscu bez możliwości gotowania
Odliczenie kosztu bramek i promów Imienne faktury określające trasę z domu do pracy oraz koszt ponoszony w związku z pokonywaniem tej trasy Każda osoba pracująca w Norwegii, która ponosiła koszty związane z dojazdem do pracy
Odpis marynarza Książeczka marynarska Osoba przebywająca na statku pon norweską banderą lub obcą na terenie norweskiego szelfu kontynentalnego w ciągu roku podatkowego przez minimum 130 dni

 

Powyżej wymienione dokumenty stanowią część tych, które powinieneś przygotować. Przy okazji rozliczania się jako pedler powinieneś dodatkowo móc okazać akt małżeństwa/akt urodzenia dziecka/ akt własności nieruchomości w Polsce, do której regularnie podróżowałeś. Niezbędne będzie również wykazanie zaświadczenia o zameldowaniu z rodziną w roku, którego dotyczy rozliczenie. Chcąc uwzględnić odpis rodzicielski, należy móc przedstawić akt urodzenia dziecka, którego dotyczy ulga podatkowa. Pamiętać jednak należy, że przy okazji kontroli, urząd ma praw prosić o przedstawienie jeszcze innych, mniej standardowych dokumentów. Brak ich okazania może skutkować odmową przyznania ulg.

 

To może Cię zainteresować